Rectificación PDT 621
Si tengo que declaran montos ceros en el pdt 621 porque no tengo ningún movimiento, pero en un mes me olvide declarar el saldo a favor del igv, y al siguiente mes declare todo cero; pero después de 3 meses alguien se dio cuenta que ahí teníamos un saldo a favor que no hemos estado arrastrando entonces procedí a modificarlos, este tipo de modificación genera alguna multa? ya que solo modifique el saldo a favor que se eta arrastrando?
Respuesta
Si usted efectúa la rectificatoria de su declaración jurada y solo está incrementando el saldo a su favor, no se está configurando una infracción por lo que no corresponde la aplicación de una multa. Tenga presente que de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Tributario dicha declaración jurada rectificada surtirá efectos luego de los sesenta (60) días hábiles de presentada, pudiendo la Administración Tributaria efectuar un proceso de fiscalización.
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Buenas noches, en periodo de octubre el impuesto a la renta me salio s/. 8, y pague s/. 0, esta deuda en que momento lo consideraría?.
Gracias
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hola… quisiera saber si hay alguna multa en caso de declaras 2 veces..
me explico realize la rectificatria del mismo periodo y codigo tributario tambien lo que es el IGV 2 VECES pero en la segunda agregue un pago previo lo que es correcto en la anterior me olvide de realizarlo pero realize tbn rectificatoria… aydenme-
Si hay multa por la segunda rectificatoria( articulo 176, numeral 6 del T.U.O) y este varia de acuerdo al regimen en el que se encuentre tu empresa.
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buenas tardes una consulta en el mes de octubre declare 0 en ventas pero ya tenia la factura no cancelada tampoco me depositaron la detraccion q corresponde ..deberia hacer una rectificatoria o me dicen q presente o entregue una nota de credito a al otra empresa. en este caso la otra empresa ya declaro la factura.. gracias
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Un mes por cuestiones de tiempo no pude realizar un mes el pdt, y siempre se esta declarando 0.00 soles, al mes siguiente puedo realizar mi pdt.. o tengo que pagar algo primero??
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Buenas tardes, necesito ayuda: mi problema es que necesito enviar una declaracion pdt y cuando y hago clic en declaraciones y pagos pdt me sale error 404- no disponible… y justo hoy se vence no se que hacer alguien ha tenido algun problema parecido
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buenas, hice mi declaracion al contrario en ventas puse el monto de compras y en compras el monto de ventas, por favor diganme que hacer
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hola Miguel agradecerte por toda información que nos brindas amablemente. mi consulta es tengo como inicio de actividad el primero de noviembre del pte año y al momento de mi Registro RUC me inscribi en el regimen general por error de un tercero quien me represento. dime es mi primera declaracion q voy hacer , puedo hacerlo directamente al régimen especial? o estaria cometiendo alguna infraccion.
gracias -
buenos dias, quisiera saber ciual es el codigo de multa por no presentra pdt 621 en el regimen especial
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El codigo de multa es 6041
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si yo hice una declaracion de noviembre y no inclui varias facturas de compras y a la fecha quiero rectificar .. tengo que pagar alguna multa ??? y por cuanto???
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No tienes multa, porque no hay tributo omitido
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buenos dias Miguel en la misma fecha de vencimento he hecho una rectificatoria pero debo volver ha rectificar por haber considerado una factura de venta del mes de febrero tengo que pagar alguna multa por favor amigo Miguel respondeme a la brevedad posible y que Dios te bendiga
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Gracias Miguel por tu respuesta siempre nos ayudas a resolver nuestro problemas sin interes alguno por eso que Dios derrame muchas bendiciones para ti y toda tu familia gracias chau
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Presente la declaracion DAOT 2012 em la fecha correspondiente y no correspondia a la empresa por no tener ingresos anuales mayores a 75 UIT, quisiera saber si hay multa o simplemente puedo rectificar…
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UNA PREGUNTA HUBO UN ERROR EN CUANTO A LA DECLARACION, LE CUENTO LO QUE PASO COPIARON MAL EL SALDO A FAVOR QUE DEBO HACER
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TENGO Q RECTIFICAR LAS DECLARACIONES DEL 2012 YA QUE DECLARE EN EL REGIMEN ESPECIAL PERO DEBI DECLARAR EN EL REGIMEN GENERAL, PERO HAY UN MES QUE YA TIENE UNA RECTIFICATORIA (REALIZADA DENTRO DEL PERIODO DE VENCIMIENTO), AL RECTIFICAR POR SEGUNDA VEZ ME INFORMARON QUE DEBERIA PAGAR UNA MULTA POR EL 30% DE UNA UIT, ¿A PESAR DE Q LA PRIMERA RECT. SE HIZO DENTRO DEL PLAZO DE VCTO. SE ME CONSIDERA LA MISMA MULTA? Y/O TENGO ALGUNA GRADUALIDAD A LA CUAL ACOGERME?
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Hola Miguel siempre solicitando tu ayuda por favor me olvide declarar planilla del mes febrero que se vencio el viernes pero si he hechos los pagos ante del vencimento cuando es la multa y cual es elcodigo por favor amigo dame una respuesta a la brevedad posible antes que me notifique la sunat gracias antemano y que DIOS TE BENDIGA.
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Muchas gracias Amigo Miguel siempre ayudando con tu respuestas precisas que dan solucion a nuestras incognitas,lo que nos permite solucionar diversas dudas que Dios te Bendiga y te de muchos exitos en tu vida.
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DE ANTEMANO LE AGRADESCO SU AYUDA SUCEDE EL CASO QUE EN ENERO SE DECLARO EN CERO
Y NO SE ARRASTRO EL CREDITO DEL PERIODO DE DICIEMBRE QUE SUCEDERIA EN ESTE CASO AYUDEME XFA -
buenas noches kisiera saber si hay multa o tengo q pagar algo por hacer una rectificatoria por olvidar de jalar el saldo a favor.. pero en mi renta e igv me no me sale a pagar nada osea cero.. gracias por su ayuda
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Buenas tardes Miguel, tengo una consulta, no pude declarar la planilla del mes de febrero el día de vcto. porque la pág. de SUNAT no cargaba el formulario y la declaré al día siguiente. La declaración sale cero y solo son prestadores de 4ta.
Por favor indicarme de cuanto es la multa, si la hay. Gracias. -
Buenos Días Miguel, en la declaración de Febrero por error en compras no gravadas puse un monto mayor al que tenía, Si se hace rectificatoria,¿se paga alguna multa??..Cabe indicar que no se pagó IGV, mas al contrario hay saldo a favor, pero sí hay renta de 3° categ.mensual. Agradeceré de antemano ayudarme en este tema..Saludos.
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hola, quisiera saber cuanto es la multa por rectificacion de pdt si es el 70% de una uit o el 5%, la rectificatoria lo hago por que el contador de mi empresa declaro en cero en el mes de junio 2012 y si tubimos ventas de 70000 soles gracias
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HOLA UNA CONSULTA : POR ERROR PUSE UN MONTO ERRADO EN EL SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR EN EL CUAL ME CAMBIARIA MI TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR, SE PUEDE MODIFICAR? ES NECESARIO HACERSE UNA RECTIFICATORIA Y DE CUANTO ES LA MULTA ?
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buenas tardes que requisitos se necesita para dar de bajo a empresa constituida tiene 6 meses.. por favor gracias..
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EN EL EJERCICIO 2012 ME PERCATE QUE MI CONTADORA HA ARRASTRADO MAL EL CREDITO FISCAL CONSIDERÓ UNA CANTIDAD MENOR QUE SE PUEDE HACER AHORA EN EL 2013
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MIGUEL TU APOYO CON LA SIGUIENTE CONSULTA COMO SE DECLARA EN PDT MENSUAL CUALES SON LOS CAMPOS QUE SE TIENEN QUE LLENAR? SOLO LOS ESPACIOS QUE ESTAN MARCADOS O TENDRAS ALGUN MANUAL QUE ME PUEDAS FACILITAR X FIS.GRACIAS
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tengo un trabajador que termino de laborar en la empresa el 11/03/2013 pero no le di de baja por olvido puedo entrar a la pagina de sunat y darle de baja con fecha 11/03/2013 siendo hoy 09/04/2013 hay alguna multa o que tengo que hacer?
gracias -
Señores,
El dia de ayer realicé la declaración del PLAME y por error declaré 2 veces el mismo recibo por honorarios, no tiene retención de renta de cuarta.
También por equivocación no le di de baja en el T-REGISTRO a 2 trabajadores que cesaron el 31/03
Como haría para corregir esos datos y la declaracion aunque no afecte los tributos.
Gracias
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Estimado Miguel, presente los PDT PLAME, 0626, 0621 Y 0648 el día de hoy 15.04.13 día de vencimiento, declaré en cero, y recién mañana vamos hacer los pagos. ¿Tengo alguna multa por hacer el pago después de su vencimiento?
Gracias
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para el caso de PDT 626 retenciones del igv, también si no lo pagas a tiempo te haces merecedor a multa. con respecto al ITAN que pagaste formulario 648 debiste compensarlo.
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Hola, es mi primer mes de declaración y tengo más compras que ventas, cuando intento declarar por el portal de sunat, me sale un “ERROR monto de saldo a favor IGV menor o igual a 0″, que debo hacer en este caso :S:S
Muchas gracias por tu respuesta. -
Estimado Miguel Torres, para el caso de contribuyentes RUS, que tiene 1 trabajador en planilla y no declararon y pagaron a SUNAT la retención de ONP en la fecha establecida, sé que se cometió 2 infracciones según el código tributario:
- Multa por no presentar declaración dentro de los plazos establecidos (Art. 176 numeral 1)
- Multa por retener y no pagar (Art. 178 numeral 4)
Seria hacer esos cálculos y tratarlo como empresa de personeria jurídica o me baso de la tabla de multas para contribuyentes del RUS.
Gracias de antemano por tu ayuda.
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vengo declarando en cero ya mas de 5 meses y este mes me olvide declara y declare despues de 7 dias del plazo, tengo que pagar alguna multa, claro esta que declare en cero ese mes??
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Mi contador declaro en cero de Enero a Abril de este año, pero tengo boletas de ventas que no las ha declarado así como también de compras, cuanto o en donde puedo averiguar cuanto de multas me correspondería, te agradecería mucho tu respuesta que es urgente (mi ruc termina en o).


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