Multa datos falsos

Buenos días señores, mi es la siguiente ¿cuánto tengo que  pagar de multa por haber incurrido en declarar datos falsos? me explico en el primer DJ declare ventas 10376 y compras 23899, haciendo posteriormente una rectificatoria con las ventas 22806 y compras 24006, por base legal.

Respuesta

En el caso planteado se configura la multa del artículo 178 numeral 1 del Código Tributario cuyo monto resultante es de S/. 6162. y sobre dicho monto se deben aplicar las rebajas del régimen de incentivos del artículo 179º del Código Tributario, según corresponda.

Es así que la rebaja máxima puede ser del  90% y en dicho caso la multa rebajada ascendería  S/. 616

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Cierre Contable y Tributario

Comentarios

  1. IVET dice

    QUISIERA SABER Q PUEDO HACER SI AUN TRABAJADOR NO SE LE HA HECHO EL DECUENTO DE RENTA DE 5TA CATEGORIA DE ENERO HASTA SETIEMBRE DEL 2013 Y TAMPOCO SE LE A DECLARADO EN LA PLANILLA ?

  2. PATRICIA dice

    HOLA QUERIA HACER UNA CONSULTA EN EL MES DE SETIEMBRE EN EL PDT EN LO QUE SE REFIERE A LAS VENTAS DECLARE UNA FACTURA DEL MES DE OCTUBRE ES DECIR DEBI DECLARAR 7000 Y DECLARE 7500 CUAL ES EL TRATAMIENTO A SEGUIR ME PUEDE AYUDAR GRACIAS

  3. JOANA dice

    SR MIGUEL UAN CONSULTA

    LA EMPRESA QUE LLEVO ACARGO NO TIENE MOVIMENTO SE DECLARA EN CERO PERO EN EL PERIODO DE AGOSTO NO SE PRESENTO PDT601 PERO APARECE BAJA DE OFICIO 23/07/2013 DADA POR LA SUNAT HABRIA MULTA . LE AGRADECERE DE ANTEMANO POR SU AYUDA.

  4. Rosalba dice

    Buenas tardes, en feb 12 use un credito fiscal igv por un mayor importe no teniendo tributo a pagar por obtener un saldo a favor después de aplicar retenciones y percepciones, al rectificar rebajo el credito fiscal pero sigo manteniendo saldo a favor. La multa sólo es por declarar datos falsos, es decir 50% tributo omitido con la rebaja correspondiente?.

  5. Ruth dice

    Buen dia, necesito ayuda, si tengo una multa por 20 soles y la rebaja del 80%, el importe resultante a pagar (multa – rebaja) debe ser mayor o igual a 5% de UIT? y a ese 5% de UIT le aplico los intereses correspondientes? agradezco de antemano su repuesta.

  6. patty dice

    En el mes de enero se declaro compras por 11,000 debiendo ser 10,000, y no se considero un crédito del mes anterior por 12,000, al hacer la rectificatoria mi crédito fiscal aumenta en 2,000, tendría multa al hacer esta rectificatoria.

    Gracias.

  7. Carla dice

    Hola necesito su ayuda, que se hace cuando he declarado una factura y debio ser anulada pero considerendo que ya hise una rectificatoria de ese periodo mas antes.

    Agradecere mucho su ayuda

    • dice

      Depende si es una factura de compra o venta, en el caso si fuera venta, no hay problema, porque hubieras declarado de mas ventas, ahora si rectificas por segunda vez la multa es 30% UIT.

  8. rocio dice

    hola señor miguel torres mi pregunta es:mi empresa esta en regimen general y en el mes de febrero 2013 no presente la dj y si presento ahora pero las ventas y compras en cero cuanto seria la multa y como lo calculo. le boya agradecer mucho por su repuesta, de antemano muchas gracias que dios le bendiga

  9. VECO dice

    HOLA BUENOS DIAS, SABES TENGO UNA INQUIETUD REVISANDO LOS PAPELES DEL AÑO 2011, ME DOY CON LA SORPRESA QUE NO HAN CONTABILIZADO EN EL 2011 UN PAGO DE AFP QUE SE HIZO EN JULIO DEL 2011, POR FAVOR NECESITO QUE ME ACONSEJE DEBO HACER, SI DEBO CONTABILIZARLO EN EL 2012 , QUE ASIENTO DEBO HACER?

  10. VECO dice

    quisiera saber algo, mi empresa no tiene movimientos y mi periodo diciembre 2012 no declare, ni tampoco tengo ventas ni compras, pero en el mes de marzo del 2013, declare cero, digame cuanto es la multa y la rebaja. gracias

  11. francisco dice

    Buen dia, empeze mis actividades en el 2010 ( bebrero 2010) como regimen especial, sin darme cuenta pase al regimen general ( abril 2011) por pasar el limite de ventas, tenia que realizar declaracion anual 2011. cual seria mi multa y a que base legal estaria relacionado.
    En espera de su respuesta, quedo de usted. Gracias

      • Moises dice

        Por favor, sr. miguel torres, podria citar la base legal del mínimo del 5% de la UIT, ya que no lo encuentro en ningún lado. además y siguiendo la pregunta de francisco porque responde que se va a rebajar 90% si solo esas rebajas pertenecen a los literales 1, 4, 5 del articulo 178?

        gracias por la rpta

      • Moises dice

        siguiendo la pregunta de francisco porque responde que se va a rebajar 90% si solo esas rebajas pertenecen a los literales 1, 4, 5 del articulo 178?

        gracias por la rpta

  12. milagros dice

    Existe multa si rectifico mi declaracion del pdt 616,por que declare un honorario en el periodo 08/2012 fecha en que me cancelan y sin embargo ya lo habia declarado en  el periodo 06/2012 feche en que se emitio el comprobante.Nota todos mis recibos estan afectos a retención y ademas este RH mencionado el cliente lo declaro y pago la retencion en el periodo 08/2012.Que deberia hacer?

  13. BANNESA dice

    BUENAS TARDES, TENGO UN PROBLEMA EN EL PLAME ME EQUIVOQUE EN EL PAGO DE LA REMUUNERACION DECLARE 3240 Y EL MONTO REAL REAL  ES 4860 AHORA CUANTO HACIENDE LA MULTA DE 5TA CATEGORIA POR EL MONTO TOTAL DE LA PLANILLA O SOLO POR LA DIFERENCIA FALTANTE

  14. Erik dice

    Buenas tardes,

    Ante todo gracias por la respuesta, no declare en su fecha el mes de Agosto,  ya mas de dos años que se declara en 0 y la Sunat le ha dado de baja provicional fecha 30/09/2011. Aun asi tengo multa por no declaran en su fecha???

    Otro, el Ruc  esta como No habido en Sunat, tambien se declara en cero. Hay alguna opcion para avitar la multa.
    Gracias por la respuesta.

  15. guido condori quispe dice

    una señor miguel torres  yo declrare en el mes de oagosto ventas cero compras si  tenia pero ya cuando declare y pasaron  2  dias  y me disen que tenia ventas   tengo que pagar rectificatoria  y como es el procedimiento para calcular la multa  por declarar datos  falsos  por dime y gracias
     

  16. JAIRO MENA TELLO dice

    APRECIADO AMIGO, UNA CONSULTA… EN ABRIL DE ESTE AÑO HE CREADO UNA EMPRESA, Y HE VIAJADO Y MI FAMILIAR NO HA DECLARADO A LA SUNAT, POR LO QUE TENEMOS A LA FECHA 4 OMISIONES DE NO DECLARAR, LA EMPRESA NO HA TENIDO MOVIMIENTOS Y RECIEN LE VAMOS A DAR ACTIVIDAD, CUANTO ES LA MULTA QUE TENGO QUE PAGAR Y SI SE PUEDE BAJAR AL 5% DE LA UIT… TE AGRADEZCO DE ANTEMANO LA RESPUESTA

    • dice

      Si no has realizado actividad, puedes cambiar la fecha de inicio de actividades para una reciente, de esa manera puedes omitir las faltas pasadas por no presentar en su fecha correcta tus declaraciones.
       

  17. Consuelo Pulido Reyes dice

    Tengo una consulta el en PDT IGV Rentas he declaro en las ventas 933.00 y las compras 768.00, debiendo ser ventas 893 y compras 933.00, es decir he pagado demas a la sunat 44.00, al rectificar obtendria un credito a favor, mi consulta es si esta rectificatoria tendria multa

  18. Alberto dice

    Tengo una duda:
    Tengo una suspensión de retenciones de 4ta categoría desde enero 2012 (primeros días). Hasta abril tenía acumulado 13,000 en ingresos. En mayo declaré 14,000 pero olvidé marcar la opción en el PDT indicando que no estaba afectado a pagar impuestos (AÚN, pues tenía acumulados 13+14=27,000) por 4ta (debido a la retención). 
    En junio recién excedí los 31,000 máximos para no pagar, al registrar 11 mil más (27+11=38).
    El problema es que me ha llegado una citación diciendo que debo pagar mis impuestos de mayo porque no los hice, y yo creo que no debía por la suspensión. Me indicaron que seguro no marqué esa opción en el sistema. Mi duda es:
    ¿Debo presentar mi rectificatoria 616? (cómo se hace)
    ¿O debo pagar los impuestos de mayo sí o sí?
    Gracias.
    Alberto.

  19. Marle dice

    hola tengo una consulta, hace tiempo 1995 abrí una peque;a empresa y solo le di de baja y esta como baja de oficio, hace poco me restringieron las cuentas y no tengo ningún papel de ese entonces! puesto que me mude y una de esas cajas se echaron a perder por la lluvia, que puedo hacer en este caso y ya dejar por cerrado este tema.
    gracias

  20. Anónimo dice

    si he declara el mes de julio/2012 en cero hoy 20/08/2012 y vence mañana pero ya tengo los datos de los ingresos y egresos, si rectifico la declaracion y no ha vencido todavia tambien tengo que pagar multa por la rectificatoria

  21. Masb dice

    POr equivocación presento una declaración cero en el regimen general  cual es la multa por declarar datos o cifras falsas si el impuesto resultante es S/.145 para igv y S/.12 para renta  y debiendo presentar la declaracion en el regimen especial.

  22. Lyseth dice

    Hola si realice de manera errone la declaracion del pdt 601 en vez de declarar el PLAme hay manera de rectificarlo ???? ya que si se presento cada declaración en la fecha correcta.

    Ayudame con esta duda por favor.
     

  23. yasa dice

    la empresa en la que trabajo solo declaraba recibos por honorarios por medio del pdt 601 pero se dieron cuenta que era obligatorio declarar con la plame apartir de noviembre cual es la multa por no hacerlo? 

  24. VICKY SIALER dice

    Una consulta presente una rectificatoria y tengo una diferencia de 5,400 por IR. por pagar año 2010 
    La multa mas intereses es 324.00
    Mi deuda total es 5,400 + 324 = 5,724.00?? eso es lo que debo pagar

    Gracias por su respuesta 

  25. Ematos dice

    Buenos dias Sr. Miguel Torres, una consulta; en la DJ de octubre tengo credito fiscal a favor de s/. 1,500.00  ; en noviembre de igual manera tengo credito de s/. 1,723.00 ; y en diciembre tengo ventas y pague renta de S/. 250 y credito a favor de s/. 800.00. Ahora quisiera q me despejes la duda  (a la fecha) tengo facturas de compras del mes de octubre y noviembre que no considere en esos meses.   Puedo hacer una rectificatoria al mes de oct. y nov. y las puedo considerar esas facturas?  tendria q pagar multa 5% UIT?
    gracias por tu ayuda 

    • dice

      Si puede efectuar las rectificatorias de los meses de octubre y noviembre y no se configura ninguna multa pues no habría un tributo omitido o un crédito tomado indebidamente.

  26. ivon dice

    Buenas tardes, mi consulta es la siguiente… en el presente anio se declaro todo el ejercicio en cero, ya que no hubo movimiento alguno. entonces… no condignare ningun monto en ganancias ni perdidas del ejercicio. es eso posible???

    • dice

      Si la empresa no tuvo actividades, si es valido no hay ingresos, no compras, solo jalarías saldos del ejercicio anterior. Ahora si tu proyección va hacer eso para el 2012, puede suspenderlo temporalmente.

    • dice

      La multa por declarar cifras o datos falsos en el PDT 616 es del 50% del tributo omitido, el cual no puede ser menor al 5% de la UIT

      Sobre el monto calculado, podrá aplicar una rebaja del 90% en caso de regularizar de manera voluntaria y pagar la multa con anterioridad acualquier requerimiento de la SUNAT

  27. Aristides Tineo dice

    la norma explica que la multa es el 50% del tributo emitido o 50% del saldo, crédito u otro concepto, 15% de la perdida indebida (tabla II), de ahi que tengo dudas sobre el criterio tomado para que la multa resultente sea S/. 6,162, gracias

  28. KARMELA dice

     MI CONSULTA ES LA SIGUIENTE: EN OCTUBRE 2011 PRESENTARON UNA DECLARACIÓN RECTIFICATORIA PERO AL ANALIZAR LAS VENTAS ME DI CUENTA Q’ HABÍA UN ERROR EN LO DECLARADO EJEM:
    EN LA 2° DJ SE DECLARO ASÍ EN VENTAS : B.I. S/.306656 IGV S/.55198 PERO LO REAL ES B.I. S/.261931 IGV S/.47148 LA DIFERENCIA ES DE CASI 8000 SOLES QUE YA SE PAGO, QUE IMPLICANCIAS TIENE? APARTE DE LA MULTA , QUE HAY CON EL PAGO DEMÁS QUE SE HIZO.

    • Miguel Torres dice

      En tu caso no hay multa, mas bien un pago en exceso, dicho pago lo puedes compensar con pagos futuros de tributos, dicho tramite lo haces por Sunat Online.

  29. diana dice

    Si yo declare una importacion y la puse en la casilla de compras internas del pdt 621 . y me di cuenta tarde  lo que quiero hacer es la rectificatorio  mi duda es si se genera alguna multa o no ya q solo cambiaria de casillero y no subo ni bajare  montos.

  30. GRIMMER dice

    MI CONTADOR DECLARO MI PDT 621 OCTUBRE A DICIEMBRE 2010 VENTAS CERO COMPRAS CERO PARA EFECTOS DE SOLUCIONAR MI PROBLEMA EL IMPUESTO RESULTANTE DE OCTUBRE 2010 VENTAS 3809 X 2% =76 MI PREGUNTA COMO SE CALCULA LA MULTA MUCHAS GRACIAS

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